上海市2021年区级单位预算 |
预算单位:021031上海市新航娱乐区新浜镇社区卫生服务中心 |
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目录 |
一、单位主要职能 |
二、单位机构设置 |
三、名词解释 |
四、单位预算编制说明 |
五、单位预算表 |
1. 2021年单位财务收支预算总表 |
2. 2021年单位收入预算总表 |
3. 2021年单位支出预算总表 |
4.2021年单位财政拨款收支预算总表 |
5.2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表 |
6.2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 |
7.2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 |
8. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 |
六、其他相关情况说明 |
七、项目经费情况说明 |
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主要职能 |
新航娱乐区新浜镇镇社区卫生服务中心位于新航娱乐区新浜镇共青路1237号。 |
主要职能包括:中心承担着新浜镇医疗、常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健等职责。 |
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机构设置 |
新航娱乐区新浜镇社区卫生服务中心设4个内设机构及6个卫生室1个服务站,包括:预防保健科、医务科、、财务科、办公室、黄家埭村中心卫生室、胡家埭村中心卫生室、香塘村中心卫生室,南杨村中心卫生室、赵王村中心卫生室、许家草村卫生室、友谊社区卫生服务站。 |
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名词解释 |
(一)基本支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。
(二)项目支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本支出之外编制的年度支出计划。
(三)“三公”经费:是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排区内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 |
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2021年单位预算编制说明 |
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2021年,新浜镇社区卫生服务中心预算支出总额为7596.96万元,其中:财政拨款支出预算3345.62万元,比2020年预算减少463.70万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算3345.62万元,比2020年预算减少463.70万元;政府性基金拨款支出预算0万元,比2020年预算持平。财政拨款支出主要内容如下: |
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1. “事业单位离退休支出”0.96万元,主要用于:按照国家政策规定为单位离退休职工福利费支出。 |
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2.“其他社会保障和就业支出”55.47万元,主要用于:按照国家政策规定为单位在职人员缴纳其他社会保障和就业支出。 |
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3. “城市社区卫生机构”2364.66万元,主要用于:医疗在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及办公设备购置等。 |
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4.“基本公共卫生服务”909.20万元,主要用于:基本公共卫生在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。 |
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5. “事业单位医疗”15.32万元,主要用于:按照国家规定为在职职工缴纳基本医疗保险费支出。 |
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2021年单位财务收支预算总表 |
编制单位:021031上海市新航娱乐区新浜镇社区卫生服务中心 |
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单位:元 |
本年收入 |
本年支出 |
项 目 |
预
算 数 |
项 目 |
预算数 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
人员经费 |
公用经费 |
一、财政拨款收入 |
33,456,203.90 |
一、社会保障和就业支出 |
4,402,089.12 |
4,232,629.12 |
169,460.00 |
|
1、一般公共预算资金 |
33,456,203.90 |
二、卫生健康支出 |
70,494,788.42 |
27,630,284.97 |
39,043,003.45 |
3,821,500.00 |
2、政府性基金 |
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三、住房保障支出 |
1,072,715.56 |
1,072,715.56 |
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二、事业收入 |
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三、事业单位经营收入 |
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四、其他收入 |
42,513,389.20 |
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收 入 总 计 |
75,969,593.10 |
支 出 总 计 |
75,969,593.10 |
32,935,629.65 |
39,212,463.45 |
3,821,500.00 |
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2021年本部门收入预算7596.96万元,比上年增加360.59万元,增长4.98%,主要是人员经费及公用经费收入增加;支出预算7596.96万元,比上年增加360.59万元,增长4.98%,主要原因是人员经费及公用经费支出增加。
2021年单位收入预算总表 |
编制单位:021031上海市新航娱乐区新浜镇社区卫生服务中心 |
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单位:元 |
项目 |
收入预算 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
类 |
款 |
项 |
合 计 |
75,969,593.10 |
33,456,203.90 |
|
|
42,513,389.20 |
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
4,402,089.12 |
564,367.19 |
|
|
3,837,721.93 |
|
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
4,402,089.12 |
564,367.19 |
|
|
3,837,721.93 |
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02 |
事业单位离退休 |
169,460.00 |
9,620.00 |
|
|
159,840.00 |
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05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2,451,921.29 |
|
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|
2,451,921.29 |
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06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1,225,960.64 |
|
|
|
1,225,960.64 |
|
99 |
|
其他社会保障和就业支出 |
554,747.19 |
554,747.19 |
|
|
|
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
554,747.19 |
554,747.19 |
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
70,494,788.42 |
32,891,836.71 |
|
|
37,602,951.71 |
|
03 |
|
基层医疗卫生机构 |
58,549,735.08 |
23,646,611.63 |
|
|
34,903,123.45 |
|
|
01 |
城市社区卫生机构 |
58,549,735.08 |
23,646,611.63 |
|
|
34,903,123.45 |
|
04 |
|
公共卫生 |
10,335,980.00 |
9,091,980.00 |
|
|
1,244,000.00 |
|
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08 |
基本公共卫生服务 |
10,335,980.00 |
9,091,980.00 |
|
|
1,244,000.00 |
|
11 |
|
行政事业单位医疗 |
1,609,073.34 |
153,245.08 |
|
|
1,455,828.26 |
|
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02 |
事业单位医疗 |
1,609,073.34 |
153,245.08 |
|
|
1,455,828.26 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
1,072,715.56 |
|
|
|
1,072,715.56 |
|
02 |
|
住房改革支出 |
1,072,715.56 |
|
|
|
1,072,715.56 |
|
|
01 |
住房公积金 |
1,072,715.56 |
|
|
|
1,072,715.56 |
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2021年单位支出预算总表 |
编制单位:021031上海市新航娱乐区新浜镇社区卫生服务中心 |
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单位:元 |
项目 |
支出预算 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合 计 |
75,969,593.10 |
72,148,093.10 |
3,821,500.00 |
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
4,402,089.12 |
4,402,089.12 |
|
|
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
4,402,089.12 |
4,402,089.12 |
|
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02 |
事业单位离退休 |
169,460.00 |
169,460.00 |
|
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05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2,451,921.29 |
2,451,921.29 |
|
|
|
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1,225,960.64 |
1,225,960.64 |
|
|
99 |
|
其他社会保障和就业支出 |
554,747.19 |
554,747.19 |
|
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
554,747.19 |
554,747.19 |
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
70,494,788.42 |
66,673,288.42 |
3,821,500.00 |
|
03 |
|
基层医疗卫生机构 |
58,549,735.08 |
54,772,235.08 |
3,777,500.00 |
|
|
01 |
城市社区卫生机构 |
58,549,735.08 |
54,772,235.08 |
3,777,500.00 |
|
04 |
|
公共卫生 |
10,335,980.00 |
10,291,980.00 |
44,000.00 |
|
|
08 |
基本公共卫生服务 |
10,335,980.00 |
10,291,980.00 |
44,000.00 |
|
11 |
|
行政事业单位医疗 |
1,609,073.34 |
1,609,073.34 |
|
|
|
02 |
事业单位医疗 |
1,609,073.34 |
1,609,073.34 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
1,072,715.56 |
1,072,715.56 |
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
1,072,715.56 |
1,072,715.56 |
|
|
|
01 |
住房公积金 |
1,072,715.56 |
1,072,715.56 |
|
|
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2021年单位财政拨款收支预算总表 |
编制单位:021031上海市新航娱乐区新浜镇社区卫生服务中心 |
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单位:元 |
财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
项 目 |
预 算 数 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
一、一般公共预算资金 |
33,456,203.90 |
一、社会保障和就业支出 |
564,367.19 |
564,367.19 |
|
二、政府性基金 |
|
二、卫生健康支出 |
32,891,836.71 |
32,891,836.71 |
|
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|
收 入 总 计 |
33,456,203.90 |
支 出 总 计 |
33,456,203.90 |
33,456,203.90 |
|
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2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表 |
编制单位:021031上海市新航娱乐区新浜镇社区卫生服务中心 |
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单位:元 |
项目 |
一般公共预算支出 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
合 计 |
33,456,203.90 |
29,828,703.90 |
3,627,500.00 |
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
564,367.19 |
564,367.19 |
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
9,620.00 |
9,620.00 |
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
9,620.00 |
9,620.00 |
|
208 |
99 |
|
其他社会保障和就业支出 |
554,747.19 |
554,747.19 |
|
208 |
99 |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
554,747.19 |
554,747.19 |
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
32,891,836.71 |
29,264,336.71 |
3,627,500.00 |
210 |
03 |
|
基层医疗卫生机构 |
23,646,611.63 |
20,019,111.63 |
3,627,500.00 |
210 |
03 |
01 |
城市社区卫生机构 |
23,646,611.63 |
20,019,111.63 |
3,627,500.00 |
210 |
04 |
|
公共卫生 |
9,091,980.00 |
9,091,980.00 |
|
210 |
04 |
08 |
基本公共卫生服务 |
9,091,980.00 |
9,091,980.00 |
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
153,245.08 |
153,245.08 |
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
153,245.08 |
153,245.08 |
|
|
|
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|
2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 |
编制单位:021031上海市新航娱乐区新浜镇社区卫生服务中心 |
|
单位:元 |
项目 |
政府性基金预算支出 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 |
编制单位:021031上海市新航娱乐区新浜镇社区卫生服务中心 |
|
单位:元 |
项目 |
一般公共预算基本支出 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
类 |
款 |
合 计 |
29,828,703.90 |
25,567,603.90 |
4,261,100.00 |
301 |
|
工资福利支出 |
25,552,963.90 |
25,552,963.90 |
|
|
01 |
基本工资 |
2,974,764.00 |
2,974,764.00 |
|
|
02 |
津贴补贴 |
490,356.00 |
490,356.00 |
|
|
07 |
绩效工资 |
11,859,388.04 |
11,859,388.04 |
|
|
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
153,245.08 |
153,245.08 |
|
|
12 |
其他社会保障缴费 |
554,747.19 |
554,747.19 |
|
|
99 |
其他工资福利支出 |
9,520,463.59 |
9,520,463.59 |
|
302 |
|
商品和服务支出 |
40,300.00 |
|
40,300.00 |
|
01 |
办公费 |
25,300.00 |
|
25,300.00 |
|
13 |
维修(护)费 |
|
|
|
|
31 |
公务用车运行维护费 |
15,000.00 |
|
15,000.00 |
|
99 |
其他商品和服务支出 |
3,842,600.00 |
|
3,842,600.00 |
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
14,640.00 |
14,640.00 |
|
|
09 |
奖励金 |
6,840.00 |
6,840.00 |
|
|
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
7,800.00 |
7,800.00 |
|
310 |
|
资本性支出 |
378,200.00 |
|
378,200.00 |
|
02 |
办公设备购置 |
378,200.00 |
|
378,200.00 |
|
03 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
单位“三公”经费和机关运行经费预算表 |
编制单位:021031上海市新航娱乐区新浜镇社区卫生服务中心 |
单位:元 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行费 |
2021年机关运行经费预算数 |
小计 |
购置费 |
运行费 |
15,000.00 |
|
|
15,000.00 |
|
15,000.00 |
|
15,000.00
|
|
|
15,000.00 |
|
15,000.00 |
|
|
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其他相关情况说明 |
一、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年“三公”经费预算数为1.5万元,比2020年预算减少30.50万元。其中:
(一)因公出国(境)费0万元,与2020年预算持平。
(二)公务用车购置费0万元,比2020年减少32万元,公务用车运行费1.5万元,比2020年预算增加0.50万元,主要原因是2020年新购置车辆1辆。
(三)公务接待费0万元,与2020年预算持平。
二、机关运行经费预算
本单位2021年度无机关运行经费。
三、政府采购情况
2021年度本单位政府采购预算51.85万元,其中:政府采购货物预算40.35万元、政府采购服务预算11.50万元。
四、绩效目标设置情况
2021年度,本单位编报绩效目标的项目共36个,涉及项目预算资金494.65万元。
五、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
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项目经费情况说明(详情见附件) |
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财政项目支出绩效目标申报表(详情见附件) |
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