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2019年决算信息公开(上海市新航娱乐区泖港镇社区卫生服务中心)
信息来源: 发布时间:2020-08-14 阅读次数:

 

 

 

 

 

上海市新航娱乐区泖港镇社区卫生服务中心

2019年度决算

 


 

 

第一部分 上海市新航娱乐区泖港镇社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市新航娱乐区泖港镇社区卫生服务中心2019年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市新航娱乐区泖港镇社区卫生服务中心2019年度决算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分    上海市新航娱乐区泖港镇社区卫生服务中心概况

 

一、主要职能

泖港镇社区卫生服务中心是一所集医疗、预防、保健、康复、健康教育和计划生育技术指导为一体的基层社区医疗卫生服务机构。中心位于新航娱乐区南部,南邻金山区朱泾镇,中心承担着泖港镇的基本医疗、公共卫生和社区卫生服务工作。

二、机构设置

上海市新航娱乐区泖港镇社区卫生服务中心设39个内设机构,包括:行政办公室、工会、医务科、护理部、医疗纠纷处理办公室、预防保健科、社区科、全科医疗科、内科、外科、妇科、妇女保健科、儿童保健科、口腔科、中医科、康复医学科、医学检验科(临床体液、血液专业/临床化学检验专业/临床免疫、血清专业)、医学影像科(X线诊断专业/超声诊断专业/心电图诊断专业)、药剂科、老年病房、精神病房、财务科、后勤保障科、分中心、16家社区卫生服务站。

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市新航娱乐区泖港镇社区卫生服务中心2019年度决算表

2019年度收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

4819.34

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

二、外交支出

 

三、上级补助收入

 

三、国防支出

 

四、事业收入

5193.34

四、公共安全支出

 

五、经营收入

 

五、教育支出

6.72

六、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

七、其他收入

99.66

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

538.36

 

 

九、卫生健康支出

9003.94

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

144.48

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

本年收入合计

10112.34

本年支出合计

9693.51

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

414.59

年初结转和结余

 

年末结转和结余

4.24

总计

10112.34

总计

10112.34


2019年度收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

合计

10112.34 

4819.34 

 

5193.34 

 

 

99.66 

205

 

 

教育支出

6.72 

6.72 

 

 

 

 

 

205

08

 

进修及培训

6.72 

6.72 

 

 

 

 

 

205

08

03

培训支出

6.72 

6.72 

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

538.36 

178.34 

 

360.02 

 

 

 

208

05 

 

行政事业单位离退休

538.36 

178.34 

 

360.02 

 

 

 

208

05

02 

事业单位离退休

15.14 

15.14 

 

 

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

360.02

 

 

360.02

 

 

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

163.20

163.20

 

 

 

 

 

210

 

 

卫生健康支出

9422.77

4489.79

 

4833.32

 

 

99.66

210

03

 

基层医疗卫生机构

8211.73

3673.49

 

4473.02

 

 

65.22

210

03

01

城市社区卫生机构

8211.73

3673.49

 

4473.02

 

 

65.22

210

04

 

公共卫生

1016.41

816.31

 

165.67

 

 

34.44

210

04

08

基本公共卫生服务

1006.71

806.61

 

165.67

 

 

34.44

210

04

09

重大公共卫生专项

9.70

9.70

 

 

 

 

 

210

11

 

行政事业单位医疗

194.63

 

 

194.63

 

 

 

210

11

02

事业单位医疗

194.63

 

 

194.63

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

144.48

144.48

 

 

 

 

 

221

02 

 

住房改革支出

144.48

144.48

 

 

 

 

 

221

02 

01 

住房公积金

144.48 

144.48 

 

 

 

 

 

 


2019年度支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

合计

9693.51 

9273.74 

419.77 

 

 

 

205

 

 

教育支出

6.72 

 

6.72 

 

 

 

205

08

 

进修及培训

6.72 

 

6.72 

 

 

 

205

08

03

培训支出

6.72 

 

6.72 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

538.36 

538.36 

 

 

 

 

208

05 

 

行政事业单位离退休

538.36 

538.36 

 

 

 

 

208

05

02 

事业单位离退休

15.14 

15.14 

 

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

360.02 

360.02 

 

 

 

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

163.20

163.20

 

 

 

 

210

 

 

卫生健康支出

9003.94

8590.89

413.05

 

 

 

210

03

 

基层医疗卫生机构

7988.91

7619.26

369.65

 

 

 

210

03

01

城市社区卫生机构

7988.91

7619.26

369.65

 

 

 

210

04

 

公共卫生

820.40

777.00

43.40

 

 

 

210

04

08

基本公共卫生服务

810.70

777.00

33.70

 

 

 

210

04

09

重大公共卫生专项

9.70

 

9.70

 

 

 

210

11

 

行政事业单位医疗

194.63

194.63

 

 

 

 

210

11

02

事业单位医疗

194.63

194.63

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

144.48

144.48

 

 

 

 

221

02 

 

住房改革支出

144.48

144.48

 

 

 

 

221

02 

01 

住房公积金

144.48

144.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

4819.34 

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

6.72 

6.72 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

178.34 

178.34 

 

 

 

九、卫生健康支出

4485.55 

4485.55 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

144.48 

144.48 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

本年收入合计

4819.34 

本年支出合计

4815.09 

4815.09 

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

4.24 

4.24 

 

一、一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

总计

4819.34 

总计

4819.34 

4819.34 

 

 


2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

205

 

 

教育支出

6.72

 

6.72

205

08

 

进修及培训

6.72

 

6.72

205

08

03

培训支出

6.72

 

6.72

208

 

 

社会保障和就业支出

178.34

178.34

 

208

05 

 

行政事业单位离退休

178.34

178.34

 

208

05

02 

事业单位离退休

15.14

15.14

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

163.20

163.20

 

210

 

 

卫生健康支出

4485.55

4072.50

413.05

210

03

 

基层医疗卫生机构

3669.24

3299.60

369.65

210

03

01

城市社区卫生机构

3669.24

3299.60

369.65

210

04

 

公共卫生

816.31

772.91

43.40

210

04

08

基本公共卫生服务

806.61

772.91

33.70

210

04

09

重大公共卫生专项

9.70

 

9.70

221

 

 

住房保障支出

144.48

144.48

 

221

02 

 

住房改革支出

144.48

144.48

 

221

02 

01 

住房公积金

144.48

144.48

 

合计

4815.09

4395.32

419.77

 


2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

301

 

工资福利支出

4143.78

4143.78

 

301

01

  基本工资

645.71

645.71

 

301

02

  津贴补贴

231.09

231.09

 

301

03

  奖金

 

 

 

301

06

  伙食补助费

185.48

185.48

 

301

07

  绩效工资

1458.86

1458.86

 

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

 

 

 

301

09

职业年金缴费

163.20

163.20

 

301

10

职工基本医疗保险缴费

 

 

 

301

11

公务员医疗补助缴费

 

 

 

301

12

其他社会保障缴费

35.20

35.20

 

301

13

住房公积金

144.48

144.48

 

301

14

医疗费

 

 

 

301

99

  其他工资福利支出

1279.75

1279.75

 

302

 

商品和服务支出

241.38

 

241.38

302

01

  办公费

1.39

 

1.39

302

02

  印刷费

2.40

 

2.40

302

03

  咨询费

 

 

 

302

04

  手续费

 

 

 

302

05

  水费

 

 

 

302

06

  电费

2.54

 

2.54

302

07

  邮电费

 

 

 

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

66.50

 

66.50

302

11

  差旅费

 

 

 

302

12

  因公出国(境)费用

 

 

 

302

13

  维修(护)费

0.57

 

0.57

302

14

  租赁费

 

 

 

302

15

  会议费

 

 

 

302

16

  培训费

 

 

 

302

17

  公务接待费

 

 

 

302

18

  专用材料费

98.87

 

98.87

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

 

 

 

302

27

  委托业务费

 

 

 

302

28

  工会经费

 

 

 

302

29

  福利费

35.65

 

35.65

302

31

  公务用车运行维护费

3.93

 

3.93

302

39

  其他交通费用

3.00

 

3.00

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

26.53

 

26.53

303

 

对个人和家庭的补助

8.55

8.55

 

303

01

  离休费

 

 

 

303

02

  退休费

 

 

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

6.61

6.61

 

303

05

  生活补助

 

 

 

303

07

  医疗费补助

 

 

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

 

 

 

303

10

个人农业生产补贴

 

 

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助

1.94

1.94

 

310

 

资本性支出

1.61

 

1.61

310

02

  办公设备购置

1.61

 

1.61

310

03

  专用设备购置

 

 

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

21

  文物和陈列品购置

 

 

 

310

22

  无形资产购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

 

 

 

合计

4395.32

4152.33

242.99

 


2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

 

4.00

3.93

 

 

4.00

3.93

 

 

4.00

3.93

 

 

 


2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:上海市新航娱乐区泖港镇社区卫生服务中心2019年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年度资产负债情况表

 

 

金额单位:万元

 

数量

价值

年初数

年末数

年初数

年末数

一、资产合计

——

——

3671.76

4094.16

   (一)流动资产

——

——

2309.20

2708.16

   (二)固定资产

——

——

3042.12

3238.73

          其中:1.房屋(平方米)

3969.48

3969.48

1003.80

1003.80

                2.通用设备(台//辆)

923

1031

551.67

677.34

                     其中:(1)车辆(辆)

1

1

19.51

19.51

                                 一般公务用车

 

 

 

 

                                 执法执勤用车

 

 

 

 

                                 特种专业技术用车

 

 

 

 

                                 其他用车

1

1

19.51

19.51

                   2)单价50万元以上通用设备(不含车辆)

 

 

 

 

               3.专用设备(台/套)

537

559

1301.10

1410.28

                    其中:单价100万元以上专用设备

1

1

159.80

159.80

               4.其他固定资产

——

——

185.55

147.31

        减:累计折旧及减值准备

——

——

1679.57

1873.79

   (三)长期股权投资

——

——

 

 

   (四)长期债券投资

——

——

 

 

   (五)在建工程

——

——

 

 

   (六)无形资产

——

——

 

21.79

        减:累计摊销

——

——

 

0.73

   (七)其他资产

——

——

 

 

二、负债合计

——

——

379.98

555.46

三、净资产合计

——

——

3291.77

3538.69

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市新航娱乐区泖港镇社区卫生服务中心2019年度决算情况说明

 

一、关于上海市新航娱乐区泖港镇社区卫生服务中心2019年度收入支出决算总体情况说明

上海市新航娱乐区泖港镇社区卫生服务中心2019年度收入总计为10112.34万元、支出总计为10112.34万元。与2018年度相比,收入、支出总计各增加878.53万元。主要原因:中心人员经费增加、缴纳职工社会保险费、门诊就诊人次比上年增加,药品等公用经费增加。

二、关于上海市新航娱乐区泖港镇社区卫生服务中心2019年度收入决算情况说明

本年收入合计10112.34万元,其中:财政拨款收入4819.34万元,占47.66%;事业收入5193.34万元,占51.36%;其他收入99.66万元,占0.98%。

三、关于上海市新航娱乐区泖港镇社区卫生服务中心2019年度支出决算情况说明

本年支出合计9693.51万元,其中:基本支出9273.74万元,占95.66%;项目支出419.77万元,占4.34%。

四、关于上海市新航娱乐区泖港镇社区卫生服务中心2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市新航娱乐区泖港镇社区卫生服务中心2019年度财政拨款收支总决算4819.34万元。与2018年度相比,财政拨款收、支总计各增加827.87万元,增长20.74%。主要原因:工资福利支出及商品和服务支出增加。

五、关于上海市新航娱乐区泖港镇社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市新航娱乐区泖港镇社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出4815.09万元,占本年支出合计的49.67%。与2018年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加823.62万元,增长20.63%。主要原因:工资福利支出及商品和服务支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市新航娱乐区泖港镇社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出4815.09万元,主要用于以下方面:教育支出(类)6.72万元,占0.13%;社会保障和就业支出(类)178.34万元,占3.71%;卫生健康支出(类)4485.55万元,占93.16%;住房保障支出(类)144.48万元,占3.00% 。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市新航娱乐区泖港镇社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4689.14万元,支出决算为4815.09万元,完成年初预算的102.68%。决算数大于预算数的主要原因:工资福利支出及商品和服务支出增加。其中:

1、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。主要用于:按照国家政策规定为在职人员继续教育培训费的支出。年初预算为10万元,支出决算为6.72万元。决算数小于预算数的主要原因:继续教育费用及人员减少。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。主要用于:单位退休人员福利费。年初预算为26.56万元,支出决算为15.14万元。决算数小于预算数的主要原因:退休人员疗休养减少。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。主要用于:在职人员职业年金缴费支出。年初预算为167.09万元,支出决算为163.20万元。决算数小于预算数的主要原因:职业年金缴费减少。

4、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)。主要用于:按照国家政策规定为在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、缴纳基本养老、工伤、生育保险费,编外人员工资福利,及公用经费、专用材料费、设备等日常维修、运行经费,医疗设备购置等。年初预算为3639.88万元,支出决算为3669.24万元。决算数大于预算数的主要原因:人员经费支出增加。

5、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。主要用于:基层医疗机构与村卫生室基本药物相关经费。年初预算为666.00万元,支出决算为806.61万元。决算数大于预算数的主要原因:增加预算。

6、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)。主要用于:重大公共卫生服务经费。年初预算为33.40万元,支出决算为9.70万元。决算数小于预算数的主要原因:对口支援经费结余。

7、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。主要用于:缴纳住房公积金。年初预算为146.20万元,支出决算为144.48万元。决算数小于预算数的主要原因:住房公积金支出减少。

六、关于上海市新航娱乐区泖港镇社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市新航娱乐区泖港镇社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4395.32万元,包括人员经费4152.33万元,公用经费242.99万元。基本支出中:

1、工资福利支出4143.78万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险费、非编人员薪酬等。

2、商品和服务支出241.38万元,主要用于:办公费、印刷费、物业管理费、维修(护)费、专用材料费、福利费等。

3、对个人和家庭的补助8.55万元,主要用于抚恤金及独生子女费及托费

4、资本性支出1.61万元,主要用于办公设备购置。

七、关于上海市新航娱乐区泖港镇社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市新航娱乐区泖港镇社区卫生服务中心2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为4.00万元,支出决算为3.93万元,完成预算的98.25%,其中:因公出国(境)费决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.93万元,完成预算的98.25%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:公务用车费用减少。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年度增加2.28万元,增长138.18%,其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算增加2.28万元,降增长138.18%;公务接待费支出决算0万元。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务用车维修费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.93万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。开支内容包括无。

2、公务用车购置及运行维护费支出3.93万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出3.93万元。主要用于汽车用油、维修、保险等。2019年,上海市新航娱乐区泖港镇社区卫生服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0万元。

八、关于上海市新航娱乐区泖港镇社区卫生服务中心2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市新航娱乐区泖港镇社区卫生服务中心2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市新航娱乐区泖港镇社区卫生服务中心2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

上海市新航娱乐区泖港镇社区卫生服务中心2019年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

上海市新航娱乐区泖港镇社区卫生服务中心2019年度政府采购金额(以合同签订为准)为208.70万元,其中:货物采购金额45.78万元、工程采购金额0万元、服务采购金额162.92万元。

(三)车辆、房屋特殊占用情况

上海市新航娱乐区泖港镇社区卫生服务中心2019年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

(四)预算绩效管理情况

上海市新航娱乐区泖港镇社区卫生服务中心2019年度预算绩效管理工作开展情况如下:本单位建立了如下预算绩效管理制度:泖港镇社区卫生服务中心预算绩效管理制度,建立了泖港镇社区卫生服务中心的预算绩效管理工作机制;全过程绩效管理实施情况:编报绩效目标的2019年度项目24个,涉及预算金额470.30万元;绩效跟踪评价的2019年度项目17个,涉及预算金额382.70万元;绩效自评的2019年度项目22个,涉及预算金额352.17万元,平均得分93分(其中,绩效评级为“优”的项目22个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个,已经完成整改的0个,正在整改的0个)。

 


第四部分    名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

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