上海市2021年区级单位预算 |
预算单位:021024上海市新航娱乐区洞泾镇社区卫生服务中心 |
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目录 |
一、单位主要职能 |
二、单位机构设置 |
三、名词解释 |
四、单位预算编制说明 |
五、单位预算表 |
1. 2021年单位财务收支预算总表 |
2. 2021年单位收入预算总表 |
3. 2021年单位支出预算总表 |
4.2021年单位财政拨款收支预算总表 |
5.2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表 |
6.2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 |
7.2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 |
8. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 |
六、其他相关情况说明 |
七、项目经费情况说明 |
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主要职能 |
上海市新航娱乐区洞泾镇社区卫生服务中心是一所集医疗、预防、保健、康复,舒缓疗护、健康教育和计划生育技术指导为一体的基层医疗卫生机构。 |
主要职能包括: |
1.
为洞泾镇社区居民提供医疗、预防、保健、康复,舒缓疗护、健康教育和计划生育技术指导为一体的综合性医疗卫生服务。 |
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机构设置 |
上海市新航娱乐区洞泾镇社区卫生服务中心单位设24个内设机构,包括:行政办公室、工会、医务科、护理部、医疗纠纷处理办公室、预防保健科、社区科、全科医疗科、妇女保健门诊、口腔保健门诊、中医科、针灸理疗科、检验科、放射科及心电B超、综合病房、老年护理病房、财务科、药剂科、后勤保障科、泾东一村卫生服务站、渔中心卫生服务站、塘桥卫生服务站、砖桥卫生服务站、润景苑卫生服务站。 |
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名词解释 |
(一)基本支出预算:是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。 |
(二)项目支出预算:是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本支出之外编制的年度支出计划。 |
(三)“三公”经费:是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 |
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2021年单位预算编制说明 |
2021年,上海市新航娱乐区洞泾镇社区卫生服务中心预算支出总额为10162.45万元,其中:财政拨款支出预算3726.54万元,比2020年预算增加217.95万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算3726.54万元,比2020年预算增加217.95万元;政府性基金拨款支出预算0万元,比2020年预算持平。财政拨款支出主要内容如下: |
1. “城市社区卫生机构”科目1567.1万元,主要用于在职职工工资福利支出、对个人和家庭的补助支出以及购置专用设备等。 |
2. “基本公共卫生服务”科目2159.44万元,主要用于在职职工工资福利支出、商品和服务支出等。 |
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2021年单位财务收支预算总表 |
编制单位:021024上海市新航娱乐区洞泾镇社区卫生服务中心 |
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单位:元 |
本年收入 |
本年支出 |
项 目 |
预 算
数 |
项 目 |
预算数 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
人员经费 |
公用经费 |
一、财政拨款收入 |
37,265,356.00 |
一、社会保障和就业支出 |
4,642,591.04 |
4,514,351.04 |
128,240.00 |
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1.
一般公共预算资金 |
37,265,356.00 |
二、卫生健康支出 |
95,665,269.20 |
32,796,999.20 |
60,511,570.00 |
2,356,700.00 |
2. 政府性基金 |
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三、住房保障支出 |
1,316,685.72 |
1,316,685.72 |
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二、事业收入 |
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三、事业单位经营收入 |
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四、其他收入 |
64,359,189.96 |
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收 入 总 计 |
101,624,545.96 |
支 出 总 计 |
101,624,545.96 |
38,628,035.96 |
60,639,810.00 |
2,356,700.00 |
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2021年本部门收入预算10162.45万元。比上年增加2151.69万元,增幅26.8%,主要原因是人员经费及公用经费收入增长;支出预算10162.45万元,比上年增加2151.69万元,增幅26.8%,主要原因是人员经费及公用经费增长。
2021年单位收入预算总表 |
编制单位:021024上海市新航娱乐区洞泾镇社区卫生服务中心 |
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单位:元 |
项目 |
收入预算 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
类 |
款 |
项 |
合 计 |
101,624,545.96 |
37,265,356.00 |
|
|
64,359,189.96 |
208 |
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|
社会保障和就业支出 |
4,642,591.04 |
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4,642,591.04 |
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05 |
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行政事业单位养老支出 |
4,642,591.04 |
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4,642,591.04 |
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02 |
事业单位离退休 |
128,240.00 |
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|
128,240.00 |
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05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3,009,567.36 |
|
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|
3,009,567.36 |
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06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1,504,783.68 |
|
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|
1,504,783.68 |
210 |
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|
卫生健康支出 |
95,665,269.20 |
37,265,356.00 |
|
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58,399,913.20 |
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03 |
|
基层医疗卫生机构 |
59,295,852.62 |
15,670,968.00 |
|
|
43,624,884.62 |
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01 |
城市社区卫生机构 |
59,295,852.62 |
15,670,968.00 |
|
|
43,624,884.62 |
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04 |
|
公共卫生 |
34,394,388.00 |
21,594,388.00 |
|
|
12,800,000.00 |
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08 |
基本公共卫生服务 |
34,394,388.00 |
21,594,388.00 |
|
|
12,800,000.00 |
|
11 |
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行政事业单位医疗 |
1,975,028.58 |
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1,975,028.58 |
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02 |
事业单位医疗 |
1,975,028.58 |
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1,975,028.58 |
221 |
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住房保障支出 |
1,316,685.72 |
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|
1,316,685.72 |
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02 |
|
住房改革支出 |
1,316,685.72 |
|
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|
1,316,685.72 |
|
|
01 |
住房公积金 |
1,316,685.72 |
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1,316,685.72 |
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2021年单位支出预算总表 |
编制单位:021024上海市新航娱乐区洞泾镇社区卫生服务中心 |
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单位:元 |
项目 |
支出预算 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合 计 |
101,624,545.96 |
99,267,845.96 |
2,356,700.00 |
208 |
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|
社会保障和就业支出 |
4,642,591.04 |
4,642,591.04 |
|
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05 |
|
行政事业单位养老支出 |
4,642,591.04 |
4,642,591.04 |
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02 |
事业单位离退休 |
128,240.00 |
128,240.00 |
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05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3,009,567.36 |
3,009,567.36 |
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|
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1,504,783.68 |
1,504,783.68 |
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
95,665,269.20 |
93,308,569.20 |
2,356,700.00 |
|
03 |
|
基层医疗卫生机构 |
59,295,852.62 |
56,939,152.62 |
2,356,700.00 |
|
|
01 |
城市社区卫生机构 |
59,295,852.62 |
56,939,152.62 |
2,356,700.00 |
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04 |
|
公共卫生 |
34,394,388.00 |
34,394,388.00 |
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08 |
基本公共卫生服务 |
34,394,388.00 |
34,394,388.00 |
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11 |
|
行政事业单位医疗 |
1,975,028.58 |
1,975,028.58 |
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02 |
事业单位医疗 |
1,975,028.58 |
1,975,028.58 |
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221 |
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|
住房保障支出 |
1,316,685.72 |
1,316,685.72 |
|
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02 |
|
住房改革支出 |
1,316,685.72 |
1,316,685.72 |
|
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|
01 |
住房公积金 |
1,316,685.72 |
1,316,685.72 |
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2021年单位财政拨款收支预算总表 |
编制单位:021024上海市新航娱乐区洞泾镇社区卫生服务中心 |
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单位:元 |
财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
项 目 |
预 算 数 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
一、一般公共预算资金 |
37,265,356.00 |
一、卫生健康支出 |
37,265,356.00 |
37,265,356.00 |
|
二、政府性基金 |
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收 入 总 计 |
37,265,356.00 |
支 出 总 计 |
37,265,356.00 |
37,265,356.00 |
|
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2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表 |
编制单位:021024上海市新航娱乐区洞泾镇社区卫生服务中心 |
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单位:元 |
项目 |
一般公共预算支出 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
合 计 |
37,265,356.00 |
35,854,656.00 |
1,410,700.00 |
210 |
|
|
卫生健康支出 |
37,265,356.00 |
35,854,656.00 |
1,410,700.00 |
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03 |
|
基层医疗卫生机构 |
15,670,968.00 |
14,260,268.00 |
1,410,700.00 |
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|
01 |
城市社区卫生机构 |
15,670,968.00 |
14,260,268.00 |
1,410,700.00 |
|
04 |
|
公共卫生 |
21,594,388.00 |
21,594,388.00 |
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08 |
基本公共卫生服务 |
21,594,388.00 |
21,594,388.00 |
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2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 |
编制单位:021024上海市新航娱乐区洞泾镇社区卫生服务中心 |
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单位:元 |
项目 |
政府性基金预算支出 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
合 计 |
|
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2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 |
编制单位:021024上海市新航娱乐区洞泾镇社区卫生服务中心 |
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单位:元 |
项目 |
一般公共预算基本支出 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
类 |
款 |
合 计 |
35,854,656.00 |
28,854,656.00 |
7,000,000.00 |
301 |
|
工资福利支出 |
28,842,296.00 |
28,842,296.00 |
|
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01 |
基本工资 |
3,664,404.00 |
3,664,404.00 |
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02 |
津贴补贴 |
551,004.00 |
551,004.00 |
|
|
07 |
绩效工资 |
14,594,388.00 |
14,594,388.00 |
|
|
99 |
其他工资福利支出 |
10,032,500.00 |
10,032,500.00 |
|
302 |
|
商品和服务支出 |
7,000,000.00 |
|
7,000,000.00 |
|
99 |
其他商品和服务支出 |
7,000,000.00 |
|
7,000,000.00 |
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
12,360.00 |
12,360.00 |
|
|
09 |
奖励金 |
3,960.00 |
3,960.00 |
|
|
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
8,400.00 |
8,400.00 |
|
310 |
|
资本性支出 |
|
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03 |
专用设备购置 |
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单位“三公”经费和机关运行经费预算表 |
编制单位:021024上海市新航娱乐区洞泾镇社区卫生服务中心 |
单位:元 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行费 |
2021年机关运行经费预算数 |
小计 |
购置费 |
运行费 |
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其他相关情况说明 |
一、2021年“三公”经费预算情况说明 |
2021年“三公”经费预算数为0万元,与2020年预算持平。其中: |
(一)因公出国(境)费0万元,由区外办、区台办负责编制,并统一公开,本单位不再另行重复公开。 |
(二)公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,均与2020年预算持平,主要原因是主要原因是主要原因是安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 |
(三)公务接待费0万元,与2020年预算持平,主要原因是安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。 |
二、机关运行经费预算 |
本单位2021年度无机关运行经费。 |
三、政府采购情况 |
2021年度本单位政府采购预算351.66万元,其中:政府采购货物预算31.66万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算320万元。 |
四、绩效目标设置情况 |
2021年度,本单位编报绩效目标的项目共3个,涉及项目预算资金235.67万元。
五、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
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项目经费情况说明(详情见附件) |
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财政项目支出绩效目标申报表(详情见附件) |
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